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单位预算
目 录
第一部分2026年单位预算说明
第二部分2026年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:
1、以上单位预算报表中,如本单位无相关情况,也需公开空表,不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。
2、按照财政部要求,公开预算必须编制目录,不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。
3、除上年结转编入部门预算外,如当年有编列项目支出预算,则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空,或仅填列金额而无具体绩效指标说明。
第一部分2026年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
bet36体育在线_bet36体育备用网址-手机版|投注创建于1965年,是全国唯一一所以现代物流为主导专业的公办全日制普通高等院校,现隶属于湖南省教育厅。bet36体育在线_bet36体育备用网址-手机版|投注是湖南省楚怡高水平高职bet36体育在线_bet36体育备用网址-手机版|投注建设计划建设单位A档、湖南省人民政府和中国物流与采购联合会共建院校、教育部人才培养工作水平评估优秀院校、湖南省示范性高职学院、湖南省文明校园,首批和第三批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位、第一批国家级示范性职业教育集团(联盟)培育单位、首批全国五个1+X证书制度试点专业牵头单位、国家现代学徒制试点院校、全国高等职业院校体育工作“一校一品”示范基地、首批国家级课程思政示范课程及课程思政教学名师和团队单位、教育部第二批数字校园试点单位,全国职业教育改革创新试验校、“全国党建工作样板支部”培育创建单位、全国物流职业教育教学指导委会第一副主任单位、全国职业院校技术技能竞赛工作委员会副主任单位、全国职业院校教材委员会委员单位、国家物流职业教育人才培养基地、全国物流管理1+X证书制度师资培训基地、全国物流管理1+X证书产教协同创新中心立项建设单位、教育部网络学习空间应用普及活动优秀bet36体育在线_bet36体育备用网址-手机版|投注、国家级物流信息专业教学资源库立项建设单位。
bet36体育在线_bet36体育备用网址-手机版|投注2008年牵头成立湖南省第一家职教集团——湖南现代物流职业教育集团,开启“助力行业,引领产业”的典型集团化办学模式。bet36体育在线_bet36体育备用网址-手机版|投注参与工程研究中心建设、湖南省重大科技专项研究,是国家级教学团队建设单位,也是湖南省教育厅备案的来华留学生招生单位。
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(二)机构设置
bet36体育在线_bet36体育备用网址-手机版|投注内设党政管理机构16个,分别是党政办公室、组织人事部、宣传统战部、教务处(教师发展中心)、学生工作部(武装部)、校企合作与bet36体育在线_bet36体育备用网址-手机版|投注处(创新创业学院)、科研处、计财处、审计处、质量诊改与督导办、后勤与资产管理处、基建处、保卫部、离退休办公室和团委;按规定设置纪检监察机构纪检监察处;教辅机构2个,分别是图文信息中心、实训中心;教学机构8个,分别是物流管理学院,物流信息学院,物流商学院,物流工程学院,国际物流学院,马克思主义学院,通识学院,继续教育学院;其他机构1个,湖南省物流公共信息平台公司。
二、预算单位构成
bet36体育在线_bet36体育备用网址-手机版|投注无下属预算单位。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算14430.26万元,其中,经费拨款6910万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款798.60万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金收入4724万元,中央一般公共预算补助1167万元,其他收入100万元。收入较去年增加1702.74万元,主要是经费拨款、纳纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加,其中中央一般公共预算补助有所减少,上年结转结余有所增加。
(二)支出预算:2026年本单位支出预算14430.26万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出14430.26支出万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出0万元。支出较去年增加1702.74万元,主要是经费拨款较上年增加,其中基本支出、项目支出均有增长,人员经费和公用经费保障力度加大所致。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本单位一般公共预算拨款支出预算6910万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0.00%;公共安全支出0万元,占0.00%;教育支出6910万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本单位基本支出预算数6300万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本单位项目支出预算610万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:项目管理商品和服务支出370万元,主要用于专业建设、实训设备购置、学生管理等方面;资本性支出240万元,主要用于校园改造、教学设施升级等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本单位政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2026年本单位运行经费0万元,与上年保持一致。
(二)“三公”经费预算:2026年本单位“三公”经费预算数为4.5万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费2.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少(增加或持平)5.5万元。
(三)一般性支出情况:2026年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为无;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额587.43万元,其中,货物类采购预算587.43万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)委托业务费情况:2026年委托业务费0万元,比上年预算持平0万元,下降(上升)0%,主要是无委托安排。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为14430.26万元,其中,基本支出9783.03万元,项目支出4647.23万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。